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名  称: 贵州省安顺市民政局2019年度部门决算公开说明
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发布时间: 2020-08-05 17:32 来源:    字体:[]

贵州省安顺市民政局

2019年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省安顺市民政局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度部门决算公开报表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度部门决算情况说明  

(一)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度收入决算情况说明

(三)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省安顺市民政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策和决策部署;拟定民政工作政策措施、规划和标准并组织实施。

2.依法对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法监督。

3.组织实施社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核上报工作;指导全市地名管理工作;负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。

5.指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

6.负责婚姻登记工作、推进婚俗改革,指导婚姻登记机构的管理工作。

7.拟定殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。指导殡葬服务机构的管理工作。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施、标准、健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.拟订促进慈善事业发展政策措施,指导社会捐助工作、负责福利彩票管理工作。

12.贯彻社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责市级民政事业经费管理工作;指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。

14.完成市委、市政府和省民政厅交办的工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室,具体为:办公室(法规科)、规划财务科、社会组织管理科(社会组织执法监督科)、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务和慈善事业促进科、养老服务和儿童福利科。纳入部门决算单位9个,从部门决算单位构成看,贵州省安顺市民政局部门决算报表包括:贵州省安顺市民政局本级决算、贵州省安顺市社会救助局(安顺市社会捐助办公室)、贵州省安顺市民政执法支队、贵州省安顺市儿童福利院、贵州省安顺市救助管理站、贵州省安顺市慈善总会办公室、贵州省安顺市社会福利厂、贵州省安顺市金坝茶场、贵州省安顺市殡仪馆决算。

二、贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度收支决算总计6243.71万元,与2018年相比,减少3244.07万元,降低51.96%。主要原因是:职责调整划转至其他部门、项目经费减少。(公开01表合计数)
  (二)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6,385.97万元,其中:财政拨款收入4,266.97万元,占66.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入1,957.48万元,占30.65%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入161.52万元,占2.53%。

(三)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6,534.29万元,其中:基本支出2,369.5万元,占36.26%;项目支出2,044.02万元,占31.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出2,120.78万元,占32.46%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度财政拨款收支决算总计4,926.33万元。与2018年相比,减少2864.43万元,降低58.15%。主要原因是:职责调整划转至其他部门、项目经费减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出4,154.74万元,占本年支出合计的78.89%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1808.07万元,降低43.52%。主要原因是:职责调整划转至其他部门、项目经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出(类)支出3,978.31万元,占95.75%;210医疗卫生与计划生育支出(类)支出76.37万元,占1.84%;221住房保障支出(类)支出100.06万元,占2.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4146.57万元,支出决算为4154.74万元,下达县区资金3126.05万元,完成当年预算的126.05% ?。决算数大于预算数的主要原因是:当年预算指标数为市级财政预算数,市级财政预算数包括分配下达到所属县区预算经费,此类经费由市级财政直接调拨资金到县区,没有拨付到贵州省安顺市民政局,因此没有纳入贵州省安顺市民政局决算。当年支出决算数包括上级部门下达经费支出。其中:

(1)2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行。当年预算为409.01万元,支出决算为403.98万元。完成当年预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(2)2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务。当年预算为128万元,支出决算为46.56万元。完成当年预算的36.38%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目资金结转下年使用。

(3)2080207社会保障和就业支出/民政管理事务/行政区划和地名管理。当年预算为2万元,支出决算为30.56万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(4)2080208社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设。当年预算为1053.17万元,支出决算为0万元,下达县区资金1053.17万元。完成当年预算的100%。

(5)2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出。当年预算为325.37万元,支出决算为322.77万元。完成当年预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(6)2080505社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为80.44万元,支出决算为79.03万元。完成当年预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(7)2080803社会保障和就业支出/抚恤/在乡复员、退伍军人军人生活补助。当年预算为13.1万元,支出决算为13.1万元。完成当年预算的100%。

(8)2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利。当年预算为127万元,支出决算为146.37万元。完成当年预算的115.25%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(9)2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利。当年预算为120万元,支出决算为0万元,下达县区资金120万元。完成当年预算的100%。

(10)2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬。当年预算为770万元,支出决算为770万元。完成当年预算的100%。

(11)2081005社会保障和就业支出/社会福利/社会福利事业单位。当年预算为1512.92万元,支出决算为1496.21万元。完成当年预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(12)2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出。当年预算为94万元,支出决算为34.73万元,下达县区0.62万元。完成当年预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目资金结转下年使用。

(13)2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴。当年预算为0万元,支出决算为0万元,下达县区100万元。

(14)2081902社会保障和就业支出/最低生活保障/农村最低生活保障金支出。当年预算为1700万元,支出决算为0万元,下达县区资金1700万元。完成当年预算的100%。

(15)2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出。当年预算为20万元,支出决算为2.65万元,下达县区资金50万元。完成当年预算的263.25%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(16)2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出。当年预算为221万元,支出决算为324.19万元。完成当年预算的146.69%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(17)2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出。当年预算为50万元,支出决算为0万元,下达县区资金42.51万元。完成当年预算的85.02%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。

(18)2082502社会保障和就业支出/其他生活救助/其他农村生活救助。当年预算为47.81万元,支出决算为0万元,下达县区资金36.63万元。完成当年预算的76.62%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。

(19)2089901社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。当年预算为500万元,支出决算为308.17万元。完成当年预算的61.63%。决决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。

(20)2101101医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。当年预算为19.68万元,支出决算为19.26万元。完成当年预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(21)2101102医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗。当年预算为39.27万元,支出决算为40.3万元。完成当年预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

(22)2101199医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出。当年预算为2.85万元,支出决算为2.94万元。完成当年预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

(23)2101601老龄卫生健康事务/老龄卫生健康事务。当年预算为13.87万元,支出决算为13.87万元。完成当年预算的100%。

(24)2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。当年预算为100.06万元,支出决算为100.06万元。完成当年预算的100%。

(六)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2356.4万元,其中:人员经费2287.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费68.98万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算38.99万元,比上年减少27.68万元,减少41.52%。本年“三公”经费支出决算比年初预算减少了11.01万元,减少的原因是本年度无购置业务用车、严格控制车辆运行费用及公务接待费用支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出31.98万元,占82.02%,比上年减少24.07万元,减少48.46%,减少原因是本年度无购置业务用车及严格控制车辆运行费用;公务接待费支出7.01万元,占17.98%,比上年减少2.91万元,降低29.33%,减少原因是严格控制公务接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省安顺市民政局部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费31.98万元,其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费31.98万元。主要用于安顺市民政局本级及所属8个事业单位车辆燃料、过路、保险、维修等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

(3)公务接待费7.01万元。具体是:

国内公务接待支出7.01万元,主要是安顺市民政局本级及所属8个事业单位按规定公务接待支出。贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年国内公务接待173批次,922人次。

(八)贵州省安顺市民政局部门决算报表2019政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年政府性基金当年预算为120.4万元,支出决算为131.52万元,完成当年预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是:当年预算指标数为市级财政预算数,市级财政预算数包括分配下达到所属县区预算经费,此类经费由市级财政直接调拨资金到县区,没有拨付到贵州省安顺市民政局,因此没有纳入贵州省安顺市民政局决算。当年支出决算数包括上级部门下达经费支出。其中:

(1)2296002其他支出/彩票公益金安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出。当年预算为90.4万元,支出决算为101.52万元。完成当年预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

(2)2296099其他支出/彩票公益金安排的支出/用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。当年预算为30万元,支出决算为30万元。完成当年预算的100%。

当年财政拨款支出131.52万元,主要是用于儿童福利工作和市(社会)儿童福利院养治康教项目、福利机构改造、设施购置、消防设施维护维修等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省安顺市民政局部门决算报表机关运行经费支出43.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。2019年机关运行经费比2018年减少0.8万元,降低1.83%,主要原因是严格控制运行经费开支。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省安顺市民政局部门决算报表政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省安顺市民政局部门决算报表共有车辆29辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆(其他用车主要是:殡仪服务用车、流浪乞讨人员救助用车、儿童服务用车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对我局2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。我局2019年度纳入绩效自评工作的一般公共预算项目支出为2个,项目名称为孤儿基本生活费、流浪乞讨人员救助经费,项目资金568万元,项目实施单位为安顺市社会(儿童)福利院、安顺市救助管理站,绩效自评覆盖率达到100%。

(2)项目支出绩效自评结果

项目一:孤儿基本生活费

主管部门:安顺市民政局,项目实施单位:安顺市社会(儿童)福利院,项目资金总额127万元,其中:财政拨款127万元,其他资金0万元。绩效目标:提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务。发现的主要问题及原因:年底结转资金较大。主要原因是:上年年底滚存资金量大,导致资金结转较大。

项目二:流浪乞讨人员救助经费

主管部门:安顺市民政局,项目实施单位:安顺市救助管理站,项目资金总额221万元,其中:财政拨款221万元,其他资金0万元。绩效目标:⑴为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作;⑵对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,并做好源头预防工作。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务。发现的主要问题及原因:结转资金较大。主要原因是:上级下达资金拨款时间接近年底,导致资金结转较大。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2080201行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2080202一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)2080207行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十)2080299其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二十一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (二十二)2080803抚恤:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

(二十三)2081001儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(二十四)2081002老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(二十五)2081004殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

(二十六)2081005社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(二十七)2081099其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(二十八)2082001临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十九)2082002流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(三十)2082102农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

(三十一)2089901其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三十二)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十三)2101601老龄卫生健康事务:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

(三十四)2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十五)2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三十六)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十七)2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(三十八)2296002用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(三十九)2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件:

1、贵州省安顺市民政局部门决算报表2019年度部门决算公开报表

2、贵州省安顺市民政局(本级)部门决算报表2019年度部门决算公开报表

3、贵州省安顺市社会救助局(安顺市社会捐助办公室)部门决算报表2019年度部门决算公开报表

4、贵州省安顺市民政执法支队部门决算报表2019年度部门决算公开报表

5、贵州省安顺市救助管理站部门决算报表2019年度部门决算公开报表

6、贵州省安顺市儿童福利院部门决算报表2019年度部门决算公开报表

    7、贵州省安顺市慈善总会办公室部门决算报表2019年度部门决算公开报表

    8、贵州省安顺市社会福利厂部门决算报表2019年度部门决算公开报表

    9、贵州省安顺市金坝茶场部门决算报表2019年度部门决算公开报表

    10、贵州省安顺市殡仪馆部门决算报表2019年度部门决算公开报表

         安顺市民政局

         2020年8月3日


贵州省安顺市民政局2019年部门决算公开表(汇总).XLS

贵州省安顺市殡仪馆.xls

贵州省安顺市民政局(本级).XLS

贵州省安顺市慈善总会办公室.xls

贵州省安顺市儿童福利院.xls

贵州省安顺市金坝茶场.xls

贵州省安顺市救助管理站.xls

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